岗位职责:
1、根据公司及各业务部门业务的动态发展完善风险管理内容及对内控制制度;
2、 对销售、采购、生产、财务等体系进行优化,建立完善内控标准; 监督内控文件实际执行进行监督和管理,及时对内控执行情况提出合理化整改建议;
3、支持并配合内外部审计单位的检查和审计工作;
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计、工业工程、法律、经济、贸易、金融等相关专业毕业,持中级会计师、注册会计师、审计师职称者优先;
2、两年以上内控、审计工作或相关经验,对集团公司内控工作有较深的认知,有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验者优先;
3、具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等相关专业知识和技能;
4、英文良好,具有一定的听说读写能力,熟练运用OFFICE办公软件;
5、有较强的执行力,工作计划性强,积极主动,有责任心;
6、具备良好的人际交往能力,沟通协助能力,良好的洞察力,善于发现和解决问题;
7、诚实正直、自信、具有团队合作精神。
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